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我在稅局認(rèn)證了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問之后是不是要下載什么文件啊??我不知道認(rèn)證之后還要做些什么。
發(fā)布日期:2023-09-11 17:17:14 點(diǎn)擊數(shù):123
抵扣發(fā)票做財(cái)務(wù)處理。在下月初納稅申報(bào)時(shí),一般納稅人申報(bào)系統(tǒng)中,需要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)
第一項(xiàng):申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,欄次2,填列認(rèn)證增值稅發(fā)票份數(shù),認(rèn)證發(fā)票不含稅金額合計(jì),認(rèn)證發(fā)票抵扣稅金合計(jì),最終這個(gè)數(shù)填完,保存后,該數(shù)字會(huì)自動(dòng)填列到增值稅主表,即增值稅納稅申報(bào)表12欄--稅款計(jì)算中的進(jìn)項(xiàng)稅額。
所有附表填完,需要和財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)無誤后申報(bào)。
第一項(xiàng):申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,欄次2,填列認(rèn)證增值稅發(fā)票份數(shù),認(rèn)證發(fā)票不含稅金額合計(jì),認(rèn)證發(fā)票抵扣稅金合計(jì),最終這個(gè)數(shù)填完,保存后,該數(shù)字會(huì)自動(dòng)填列到增值稅主表,即增值稅納稅申報(bào)表12欄--稅款計(jì)算中的進(jìn)項(xiàng)稅額。
所有附表填完,需要和財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)無誤后申報(bào)。
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