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納稅人本月交的增值稅怎么寫會計分錄?

發布日期:2023-09-11 15:00:17    點擊數:0
這樣:
借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)500
貸:銀行存款

或者是
正式一般納稅人分錄
例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。
(1)本月認證進項稅1200元
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1200
貸:銀行存款等

(2)本月銷項稅額2000元
借:銀行存款等
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2000

(3)本月應納增值稅:2000-1200-100=700元
轉出未交增值稅:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)700
貸:應交稅費—未交增值稅700

計提附加稅費:
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅費—應交城建稅700*7%
應交稅費—應交教育費附加700*3%
應交稅費—應交地方教育附加700*當地規定的稅率
(5)結轉本期損益:
借:主營業務收入
貸:本年利潤

借:本年利潤
貸:主營業務成本
主營業務稅金及附加
管理費用、財務費用、營業費用

(6)繳納稅費:
借:應交稅費—未交增值稅
應交稅費—應交城建稅
應交稅費—應交教育費附加
應交稅費—應交地方教育附加
貸:銀行存款

注意:如果本月銷項稅額<本月認證的進項稅額+上月留抵稅額,則不用做第3步分錄。Tif天津代辦營業執照_注冊公司_代理記賬_代辦注銷_地址變更-谷騏科技
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