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記賬報(bào)稅
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小微企業(yè)是如何認(rèn)定呢?
小微企業(yè)又該如何用好稅收優(yōu)惠政策呢?
1、針對(duì)增值稅的優(yōu)惠政策是有前提的
無論是針對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策,還是針對(duì)技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的增值稅減免政策,都有附加條件,就是只能給客戶開具增值稅普通發(fā)票。
如果開具了或代開了增值稅專用發(fā)票,增值稅減免就不能享受了。原因在于,開具增值稅專用發(fā)票后,客戶可以認(rèn)證抵扣。
說白了,要想減免增值稅,需要下游放棄抵扣增值稅。如果增值稅不用交了,相應(yīng)的附加稅自然也就不用交了。
2、企業(yè)所得稅分兩個(gè)區(qū)間計(jì)算
針對(duì)小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠,應(yīng)稅所得額上限提高到了300萬元,分兩個(gè)區(qū)間適用優(yōu)惠。
第一個(gè)區(qū)間:應(yīng)稅所得額在100萬元以下的,實(shí)際稅率僅2.5%。
第二個(gè)區(qū)間:應(yīng)稅所得額在100萬以上,300萬以下的,實(shí)際稅率10%。
舉一個(gè)例子:如果某企業(yè)應(yīng)稅所得額為150萬元,其中100萬元實(shí)際稅率為2.5%,只有100萬元以上那50萬元,稅率才為10%,綜合算下來,應(yīng)交企業(yè)所得稅7.5萬元。
3、地方小稅種的減稅幅度省級(jí)政府可調(diào)節(jié)
稅務(wù)總局授權(quán)給省政府自行操作,實(shí)際上各地減稅力度都一樣,都減少了50%。
4、享受減稅優(yōu)惠要注意臨界點(diǎn)
增值稅按月納稅的,月銷售收入超過15萬元后,要全額納稅;按季納稅的,季銷售收入超過45萬元后,要全額納稅。
年應(yīng)稅所得額超過300萬元后,企業(yè)需就全部應(yīng)稅所得額繳納企業(yè)所得稅。也就是說,針對(duì)小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策的臨界點(diǎn)是起征點(diǎn)的概念,不是免征額的概念。
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